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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5755 Data de lançamento: 06/10/2021
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN PARAFUSO 14 X 40, 1 UN ARRUELA 14, 20 LIBRAS DE OXIGENIO, 2 UN PORCA 12, 2 UN PARAFUSO 12 X 100 P/RETRO Nº 06. 71,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2021 Valor Empenhado referente a: 1 UN PARAFUSO 14 X 40, 1 UN ARRUELA 14, 20 LIBRAS DE OXIGENIO, 2 UN PORCA 12, 2 UN PARAFUSO 12 X 100 P/RETRO Nº 06. 71,90
13/10/2021 ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/36974367; 71,90
15/10/2021 Pagamento de Empenho 5755/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 71,90
TOTAL 71,90 71,90 71,90
SALDO A PAGAR 0,00