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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5765 Data de lançamento: 06/10/2021
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ, NO MES DE SETEMBRO/2021. 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2021 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ, NO MES DE SETEMBRO/2021. 380,00
06/10/2021 MARCIA MARISTELA BERNARDI - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/3978; 380,00
13/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5765/2021 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00