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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6152 Data de lançamento: 26/10/2021
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL C/ 435A/ 436A/ 285A/ 278A 2 K BYQUALY P/IMPRESSORA HP 1102 CONTABILIDADE, 1 UN CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL C/ 435A/ 436A/ 285A/ 278A 2 K BYQUALY P/ IMPRESSORA HP 1102 TESOURARIA. 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2021 Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL C/ 435A/ 436A/ 285A/ 278A 2 K BYQUALY P/IMPRESSORA HP 1102 CONTABILIDADE, 1 UN CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL C/ 435A/ 436A/ 285A/ 278A 2 K BYQUALY P/ IMPRESSORA HP 1102 TESOURARIA. 100,00
08/11/2021 FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADM. - Conforme DANFE Nº 1/2522; 100,00
12/11/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6152/2021 REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00