Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6698 |
Data de lançamento: |
19/11/2021 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
17 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 21,75 LTS gasolina comum P/ SOPRADOR DA SEC. TURISMO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021, ATA Nº 01/2021, PROCESSO Nº 45/2021. |
0,00 |
152,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2021 |
Valor Empenhado referente a: 21,75 LTS gasolina comum P/ SOPRADOR DA SEC. TURISMO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021, ATA Nº 01/2021, PROCESSO Nº 45/2021. |
152,54 |
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19/11/2021 |
MARCIA MARISTELA BERNARDI - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 001/86445; |
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152,54 |
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24/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6698/2021
DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 |
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152,54 |
TOTAL |
152,54 |
152,54 |
152,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.