Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 05, NO MES DE NOVEMBRO/2021 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2611/2021), CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
0,00
7.193,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2021
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 05, NO MES DE NOVEMBRO/2021 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2611/2021), CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
7.193,98
02/12/2021
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202187; REF. NOVEMBRO/2021
7.193,98
09/12/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7084/2021
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317
7.193,98
TOTAL
7.193,98
7.193,98
7.193,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.