Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.562KM DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03, (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4955/2021), NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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5.623,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2021
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.562KM DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03, (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4955/2021), NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
5.623,20
21/12/2021
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202124;
5.623,20
27/12/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7611/2021
CAIANE HELENA BERNARDI - 15305
5.623,20
TOTAL
5.623,20
5.623,20
5.623,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.