Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.390KM DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04, (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4956/2021), NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
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5.087,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2021
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.390KM DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04, (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4956/2021), NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
5.087,40
21/12/2021
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202143; REF. 01/12 A 15/12/2021
5.087,40
27/12/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7612/2021
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
5.087,40
TOTAL
5.087,40
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5.087,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.