Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1035 |
Data de lançamento: |
17/02/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO OLEO CM, 1 UN ELEMENTO FILTRO P/DUCATO IZG 1C52. |
0,00 |
429,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/02/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO OLEO CM, 1 UN ELEMENTO FILTRO P/DUCATO IZG 1C52. |
429,96 |
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18/02/2022 |
EDSON BORGES DO CANTO - Sec. da Saúde -Conforme DANFE Nº 000/034270; |
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429,96 |
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18/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1035/2022
MARINA VEICULOS LTDA. - 15382 |
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429,96 |
TOTAL |
429,96 |
429,96 |
429,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.