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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1045 Data de lançamento: 18/02/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO DO OLEO BOSCH TM5, 1 UN SILICONE PRETO NEUTRO + 320º C, 2 UN BORRACHA DE PORTA NOVO UNO P/ UNO IVJ 7572. 0,00 227,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2022 Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO DO OLEO BOSCH TM5, 1 UN SILICONE PRETO NEUTRO + 320º C, 2 UN BORRACHA DE PORTA NOVO UNO P/ UNO IVJ 7572. 227,00
22/02/2022 ROSELEI VANDERLÉIA GHENO - Sec. da Assistência Social -Conforme DANFE Nº 890/039100006; 227,00
03/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1045/2022 MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234 227,00
TOTAL 227,00 227,00 227,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.