Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BAKOF PLASTICOS LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1051 |
Data de lançamento: |
18/02/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN FOSSA POL 1.100 LT , 1 UN FILTRO POL. MEIO FILTRA 1.100 LT P/CRAS. |
0,00 |
3.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN FOSSA POL 1.100 LT , 1 UN FILTRO POL. MEIO FILTRA 1.100 LT P/CRAS. |
3.050,00 |
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22/02/2022 |
ROSELEI VANDERLÉIA GHENO - Sec. da Assistência Social -Conforme DANFE Nº 0/0409646; |
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3.050,00 |
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25/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1051/2022
BAKOF PLASTICOS LTDA. - 627 |
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3.050,00 |
TOTAL |
3.050,00 |
3.050,00 |
3.050,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.