Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JOSE ANTONIO DA SILVA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1061 |
Data de lançamento: |
21/02/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 776/2022, PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
6.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2022 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 776/2022, PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
6.000,00 |
|
|
09/03/2022 |
EDSON BORGES DO CANTO - Sec. da Saúde -Conforme Nota Fiscal Nº E/202275; |
|
6.000,00 |
|
14/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1061/2022
JOSE ANTONIO DA SILVA - 12384 |
|
|
6.000,00 |
TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.