Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1174 |
Data de lançamento: |
23/02/2022 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 41-01, da Competência: Fevereiro de 2022. |
0,00 |
1.534,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2022 |
Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 41-01, da Competência: Fevereiro de 2022. |
1.534,00 |
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23/02/2022 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG FEVEREIRO DE 2022. |
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1.534,00 |
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23/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE |
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169,41 |
18/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1174/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.364,59 |
TOTAL |
1.534,00 |
1.534,00 |
1.534,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
23/02/2022 |
169,41 |
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Lançada |
TOTAL |
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169,41 |
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