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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1238 Data de lançamento: 24/02/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO P/ IZO 1H25, 3 TROCA DE PNEU P/ IZO 1H25, 3 MONTAGEM DE PNEU P/MERCEDES IVM 2711, 1 SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO P/MERCEDES IVM 2711, 1 CONSERTO PNEU P/ STRADA IWE 7016, 4 MONTAGEM DE PNEU P/ IZU 4H79. 0,00 715,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2022 Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO P/ IZO 1H25, 3 TROCA DE PNEU P/ IZO 1H25, 3 MONTAGEM DE PNEU P/MERCEDES IVM 2711, 1 SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO P/MERCEDES IVM 2711, 1 CONSERTO PNEU P/ STRADA IWE 7016, 4 MONTAGEM DE PNEU P/ IZU 4H79. 715,00
25/02/2022 ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras -Conforme Nota Fiscal Nº E/2022267; 715,00
07/03/2022 Pagamento de Empenho 1238/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 715,00
TOTAL 715,00 715,00 715,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.