Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ELETRICA ZYTKOSKI - LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
128 |
Data de lançamento: |
13/01/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN ROLAMENTO 6202, 1 UN ROLAMENTO 6203, 1 UN SELO 3/4 T.21 P/MOTOR DA PISCINA DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
133,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN ROLAMENTO 6202, 1 UN ROLAMENTO 6203, 1 UN SELO 3/4 T.21 P/MOTOR DA PISCINA DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
133,00 |
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24/01/2022 |
MARCIA MARISTELA BERNARDI - SEC. MUN. TURISMO -Conforme DANFE Nº 1/01470; |
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133,00 |
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28/01/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 128/2022
ELETRICA ZYTKOSKI - LTDA - 13711 |
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133,00 |
TOTAL |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.