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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1284 Data de lançamento: 24/02/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN ANEL, 4 GRAXEIRA, 3 UN PORCA 10MM, 3 UN PARAFUSO 10 X 60, 4 UN PARAFUSO 12 X 30, 0,2 KG SOLDA MIG P/ RETRO Nº 06. 0,00 136,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2022 Valor Empenhado referente a: 2 UN ANEL, 4 GRAXEIRA, 3 UN PORCA 10MM, 3 UN PARAFUSO 10 X 60, 4 UN PARAFUSO 12 X 30, 0,2 KG SOLDA MIG P/ RETRO Nº 06. 136,20
24/02/2022 ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras -Conforme DANFE Nº 890/039171057; 136,20
07/03/2022 Pagamento de Empenho 1284/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 136,20
TOTAL 136,20 136,20 136,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.