Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1298 |
Data de lançamento: |
24/02/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1110, COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2022. |
0,00 |
171,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1110, COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2022. |
171,90 |
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24/02/2022 |
EDSON BORGES DO CANTO - Sec. da Saúde -REF;Fevereiro/2022 |
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171,90 |
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25/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1298/2022
OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583 |
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171,90 |
TOTAL |
171,90 |
171,90 |
171,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.