Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1354 |
Data de lançamento: |
02/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 44,31 LTS DE GASOLINA P/FOX IXH 9368, 175,64 LTS DE GASOLINA P/ SPIN JAW 9I81. |
0,00 |
1.371,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2022 |
Valor Empenhado referente a: 44,31 LTS DE GASOLINA P/FOX IXH 9368, 175,64 LTS DE GASOLINA P/ SPIN JAW 9I81. |
1.371,16 |
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02/03/2022 |
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 1/88438; 2/28365; 1/87944; 2/28160; 3/6773; 1/88228; |
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1.371,16 |
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09/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1354/2022
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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1.371,16 |
TOTAL |
1.371,16 |
1.371,16 |
1.371,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.