Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1364 |
Data de lançamento: |
02/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 237,78 LTS DE GASOLINA P/SAVEIRO IXU 0037, 105,55 LTS DE GASOLINA P/KANGOO IVT 1170, 8,32 LTS DE GASOLINA P/MOTO IXT 5194. |
0,00 |
2.202,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2022 |
Valor Empenhado referente a: 237,78 LTS DE GASOLINA P/SAVEIRO IXU 0037, 105,55 LTS DE GASOLINA P/KANGOO IVT 1170, 8,32 LTS DE GASOLINA P/MOTO IXT 5194. |
2.202,44 |
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02/03/2022 |
JOÃO PAULO AMARO - Sec. da Agricultura -Conforme DANFE Nº 1/88292; 2/28413; 2/28278; 1/88038; 1/88033; 1/88110; 1/87921; 2/28326; 1/88407; |
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2.202,44 |
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09/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1364/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.202,44 |
TOTAL |
2.202,44 |
2.202,44 |
2.202,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.