3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CHAPECO-SC E FREDERICO WESTPHALEN-RS NOS DIAS 12/01 A 24/02/2022, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11120.
0,00
107,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2022
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CHAPECO-SC E FREDERICO WESTPHALEN-RS NOS DIAS 12/01 A 24/02/2022, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11120.
107,00
02/03/2022
EDSON BORGES DO CANTO - Sec. da Saúde -Conforme Relatório de Despesas N°11120
107,00
08/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1382/2022
EDSON BORGES DO CANTO - 2987
107,00
TOTAL
107,00
107,00
107,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.