Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BIOCARE TECNOLOGIA LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1411 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 UN CONECTOR MINI DIN 4 P MACHO, 2 UN CONECTOR MINI DIN 4P FEMEA P/ ACADEMIA DE SAUDE. |
0,00 |
44,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2022 |
Valor Empenhado referente a: 2 UN CONECTOR MINI DIN 4 P MACHO, 2 UN CONECTOR MINI DIN 4P FEMEA P/ ACADEMIA DE SAUDE. |
44,24 |
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08/03/2022 |
EDSON BORGES DO CANTO - Sec. da Saúde -Conforme DANFE Nº 1/28209; |
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44,24 |
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11/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1411/2022
BIOCARE TECNOLOGIA LTDA. - 13891 |
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44,24 |
TOTAL |
44,24 |
44,24 |
44,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.