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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1439 Data de lançamento: 04/03/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN SOLDA ALUMINIO P/EVAPORADOR, 1 UN CARGA DE GÁS R134 P/GELADEIRA CONSUL , 1UN FILTRO SECADOR, 1 UN VALVULA P/GELADEIRA CONSUL 280 LT DA EMEF DR. GASPAR S. MARTINS. 0,00 355,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2022 Valor Empenhado referente a: 1 UN SOLDA ALUMINIO P/EVAPORADOR, 1 UN CARGA DE GÁS R134 P/GELADEIRA CONSUL , 1UN FILTRO SECADOR, 1 UN VALVULA P/GELADEIRA CONSUL 280 LT DA EMEF DR. GASPAR S. MARTINS. 355,00
10/03/2022 MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 890/39398672; 355,00
15/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1439/2022 TIAGO GADONSKI - ME - 3479 355,00
TOTAL 355,00 355,00 355,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.