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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCIA MARISTELA BERNARDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1550 Data de lançamento: 11/03/2022
Tipo de empenho: ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE AMETISTA DO SUL-RS PARA PARTICIPAR DE FEIRA P/ DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7894. 0,00 356,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2022 EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE AMETISTA DO SUL-RS PARA PARTICIPAR DE FEIRA P/ DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7894. 356,00
11/03/2022 MARCIA MARISTELA BERNARDI- Sec. do Turismo - CONFORME ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM Nº7894 356,00
16/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1550/2022 MARCIA MARISTELA BERNARDI - 10483 356,00
TOTAL 356,00 356,00 356,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.