Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
Número do empenho: | 1558 | Data de lançamento: | 11/03/2022 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 3 UN CAPA 3/4, 3 UN SALVA VIDA 3/4, 2 KG GRAXA, 0,2 KG SOLDA MIG, 1,7 MT MANGUEIRA 3/4, 2 UN ANEL ORING, 1 UN PARAFUSO 3/4 X 5", 1 UN PORCA 3/4 P/ESCAVADEIRA HIDRAULICA. | 0,00 | 432,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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11/03/2022 | Valor Empenhado referente a: 3 UN CAPA 3/4, 3 UN SALVA VIDA 3/4, 2 KG GRAXA, 0,2 KG SOLDA MIG, 1,7 MT MANGUEIRA 3/4, 2 UN ANEL ORING, 1 UN PARAFUSO 3/4 X 5", 1 UN PORCA 3/4 P/ESCAVADEIRA HIDRAULICA. | 432,50 | ||
14/03/2022 | ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras - Conforme DANFE Nº 890/39458811; | 432,50 | ||
18/03/2022 | Pagamento de Empenho 1558/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 432,50 | ||
TOTAL | 432,50 | 432,50 | 432,50 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |