Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: ANDRE FORTE |
Número do empenho: | 1568 | Data de lançamento: | 11/03/2022 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 5 UN ADESIVOS IMPRESSOS EM TECNOLOGIA LÁTEX MEDINDO 0,25 X 14,57 CM E 0,25 X 8,31 CM P/ROLO COMPACTADOR, 5 UN ADESIVOS IMPRESSOS EM TECNOLOGIA LÁTEX MEDINDO 0,25 X 14,57 CM E 0,25 X 8,31 CM P/MOTONIVELADORA 02. | 0,00 | 37,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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11/03/2022 | Valor Empenhado referente a: 5 UN ADESIVOS IMPRESSOS EM TECNOLOGIA LÁTEX MEDINDO 0,25 X 14,57 CM E 0,25 X 8,31 CM P/ROLO COMPACTADOR, 5 UN ADESIVOS IMPRESSOS EM TECNOLOGIA LÁTEX MEDINDO 0,25 X 14,57 CM E 0,25 X 8,31 CM P/MOTONIVELADORA 02. | 37,50 | ||
15/03/2022 | ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras -Conforme DANFE Nº 1/649; | 37,50 | ||
18/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1568/2022 ANDRE FORTE - 14837 | 37,50 | ||
TOTAL | 37,50 | 37,50 | 37,50 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |