Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1697 |
Data de lançamento: |
17/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
CRELUZ - POÇO ARTESIANO - 736532 |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 UN LUVA 25 MM, 1 UN CANO, 1 UN COLA P/ CANO, 3 UN EMENDA MANGA 2 POL. P/ MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA NO INTERIOR. |
0,00 |
46,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2022 |
Valor Empenhado referente a: 4 UN LUVA 25 MM, 1 UN CANO, 1 UN COLA P/ CANO, 3 UN EMENDA MANGA 2 POL. P/ MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA NO INTERIOR. |
46,00 |
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21/03/2022 |
JOÃO PAULO AMARO - Sec. da Agricultura -Conforme DANFE Nº 1/18604; |
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46,00 |
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24/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1697/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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46,00 |
TOTAL |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.