3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7878.
0,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/2022
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7878.
5.000,00
04/01/2022
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - CONFORME RELATÓRIO DE ADIANTAMENTO Nº 7878
5.000,00
11/01/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2022
ANTONIO VILSON BERNARDI - 5348
5.000,00
16/12/2022
REF. ADIANTAMENTO 7878 E RELATÓRIO DE DESPESAS 131807/2022.
-4.380,90
16/12/2022
REF. ADIANTAMENTO 7878 E RELATÓRIO DE DESPESAS 131807/2022.
-4.380,90
16/12/2022
REF. ADIANTAMENTO 7878 E RELATÓRIO DE DESPESAS 131807/2022.
-4.380,90
TOTAL
619,10
619,10
619,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.