Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1764 |
Data de lançamento: |
21/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 100 FRASCOS DIPIRONA 500 MG/ML, 10 ML GOTAS P/SEC. SAUDE. |
0,00 |
74,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2022 |
Valor Empenhado referente a: 100 FRASCOS DIPIRONA 500 MG/ML, 10 ML GOTAS P/SEC. SAUDE. |
74,00 |
|
|
24/03/2022 |
EDSON BORGES DO CANTO - Sec. da Saúde -Conforme DANFE Nº 1/2955; |
|
74,00 |
|
29/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1764/2022
CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI - 2832 |
|
|
74,00 |
TOTAL |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.