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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AGUIMON BRUNO HELFENSTEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1818 Data de lançamento: 24/03/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 30 UN CENOURAS DE TECIDO MEDINDO 0,30 CM, 30 UN CENOURAS DE TECIDO MEDINDO 0,20 CM P/ DECORAÇÃO DE PÁSCOA/2022. 0,00 810,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2022 Valor Empenhado referente a: 30 UN CENOURAS DE TECIDO MEDINDO 0,30 CM, 30 UN CENOURAS DE TECIDO MEDINDO 0,20 CM P/ DECORAÇÃO DE PÁSCOA/2022. 810,00
29/03/2022 MARCIA MARISTELA BERNARDI- Sec. do Turismo -Conforme DANFE Nº 890/39721759; 810,00
05/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2022 AGUIMON BRUNO HELFENSTEIN - 9117 810,00
TOTAL 810,00 810,00 810,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.