Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ANTONIO COPATTI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1823 |
Data de lançamento: |
24/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20 MT CAPA DE COLCHÃO P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2022 |
Valor Empenhado referente a: 20 MT CAPA DE COLCHÃO P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
700,00 |
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24/03/2022 |
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 890/39646118; |
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700,00 |
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30/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1823/2022
ANTONIO COPATTI - ME - 289 |
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700,00 |
TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.