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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2019 Data de lançamento: 28/03/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6 PNEU NOVO 1400X24, 2 PNEU NOVO 19.5-24, 2 PNEU NOVO 12.5/80-18, 12 PNEU NOVO BORRACHUDO 275/80 R 22,5, 4 PNEU NOVO LISO 275/80 R 22,5 E 12 PNEU NOVO 175/70 C/ ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM COMPRA Nº 1315/22, PREGÃO ELETR. Nº 05/2022, CONTRATO Nº 58/22. 0,00 75.096,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2022 Valor Empenhado referente a: 6 PNEU NOVO 1400X24, 2 PNEU NOVO 19.5-24, 2 PNEU NOVO 12.5/80-18, 12 PNEU NOVO BORRACHUDO 275/80 R 22,5, 4 PNEU NOVO LISO 275/80 R 22,5 E 12 PNEU NOVO 175/70 C/ ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM COMPRA Nº 1315/22, PREGÃO ELETR. Nº 05/2022, CONTRATO Nº 58/22. 75.096,08
06/05/2022 Conforme DANFE Nº 2/12630; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI 4.396,44
16/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2019/2022 - REF. MAIO/2022 AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 15011 4.396,44
29/06/2022 Conforme DANFE Nº 2/12626; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI 70.699,64
08/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2019/2022 - REF. JULHO/2022 AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 15011 69.851,25
08/07/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2019/2022 848,39
TOTAL 75.096,08 75.096,08 75.096,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 08/07/2022 848,39 1230/2022 Lançada
TOTAL   848,39