Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2031 |
Data de lançamento: |
29/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN SUPORTE PROJETOR/DATASHOW DE TETO UNIVERSAL, 1 UN CABO HDMI 10 MTS, 1 UN PLUG FLECHA PLD1-3, 5 MT CORDÃO PARALELO 1,5MM P/ EMEI NAN GA. |
0,00 |
195,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN SUPORTE PROJETOR/DATASHOW DE TETO UNIVERSAL, 1 UN CABO HDMI 10 MTS, 1 UN PLUG FLECHA PLD1-3, 5 MT CORDÃO PARALELO 1,5MM P/ EMEI NAN GA. |
195,30 |
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15/12/2022 |
ESTORNO PELA NÃO FORNECIMENTO DO MATERIAL. |
-195,30 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.