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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2037 Data de lançamento: 29/03/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PROJETORES/DATASHOWS DE TETO UNIVERSAL, INSTALAÇÃO DE ROTEADORES WIRELESS, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS VHL 1120 BULLET NA EMEI CASA DA CRIANÇA. 0,00 1.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2022 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PROJETORES/DATASHOWS DE TETO UNIVERSAL, INSTALAÇÃO DE ROTEADORES WIRELESS, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS VHL 1120 BULLET NA EMEI CASA DA CRIANÇA. 1.350,00
07/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/514; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 1.350,00
13/06/2022 Pagamento de Empenho 2037/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.350,00
TOTAL 1.350,00 1.350,00 1.350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.