Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2044 |
Data de lançamento: |
29/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PRIMEIRA REVISÃO-ESPECIAL , 1 BALANC. RODAS, 1 GEOMETRIA- TERCEIRO, 1 LIMPEZA TBI, 1 LIMPEZA SISTEMA LUBRIF.,1 SERV. REDUÇÃO ATRITO E 1 SERVIÇO OXI-SANITIZAÇÃO P/SPIN JAW 9I81. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2022 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PRIMEIRA REVISÃO-ESPECIAL , 1 BALANC. RODAS, 1 GEOMETRIA- TERCEIRO, 1 LIMPEZA TBI, 1 LIMPEZA SISTEMA LUBRIF.,1 SERV. REDUÇÃO ATRITO E 1 SERVIÇO OXI-SANITIZAÇÃO P/SPIN JAW 9I81. |
400,00 |
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31/03/2022 |
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme Nota Fiscal Nº E/202210148; |
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400,00 |
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27/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2044/2022
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 11744 |
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400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.