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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2087 Data de lançamento: 30/03/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN CAMARA 1000-20 P/MERCEDES IVM 2711, 1 UN PROTETOR PNEU 1000-20P/MERCEDES IVM 2711, 8 UN PNEU RECAPADO 1000-20 P/MERCEDES IVM 2711, 1 UN PROTETOR/COLARINHO 900-20 P/MERCEDES AHI 2386. 0,00 9.120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2022 Valor Empenhado referente a: 2 UN CAMARA 1000-20 P/MERCEDES IVM 2711, 1 UN PROTETOR PNEU 1000-20P/MERCEDES IVM 2711, 8 UN PNEU RECAPADO 1000-20 P/MERCEDES IVM 2711, 1 UN PROTETOR/COLARINHO 900-20 P/MERCEDES AHI 2386. 9.120,00
30/03/2022 ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras -Conforme DANFE Nº 890/39762649; 890/39762543; 9.120,00
05/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2087/2022 ANGELO TISSIANI - ME - 108 9.120,00
TOTAL 9.120,00 9.120,00 9.120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.