Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2087 |
Data de lançamento: |
30/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 UN CAMARA 1000-20 P/MERCEDES IVM 2711, 1 UN PROTETOR PNEU 1000-20P/MERCEDES IVM 2711, 8 UN PNEU RECAPADO 1000-20 P/MERCEDES IVM 2711, 1 UN PROTETOR/COLARINHO 900-20 P/MERCEDES AHI 2386. |
0,00 |
9.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/03/2022 |
Valor Empenhado referente a: 2 UN CAMARA 1000-20 P/MERCEDES IVM 2711, 1 UN PROTETOR PNEU 1000-20P/MERCEDES IVM 2711, 8 UN PNEU RECAPADO 1000-20 P/MERCEDES IVM 2711, 1 UN PROTETOR/COLARINHO 900-20 P/MERCEDES AHI 2386. |
9.120,00 |
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30/03/2022 |
ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras -Conforme DANFE Nº 890/39762649; 890/39762543; |
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9.120,00 |
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05/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2087/2022
ANGELO TISSIANI - ME - 108 |
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9.120,00 |
TOTAL |
9.120,00 |
9.120,00 |
9.120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.