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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2123 Data de lançamento: 31/03/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1,3 MT MANGUEIRA 1/2, 1UN CONEXÃO 1/2, 1UN SALVA VIDA 1/2, 2UN CAPA 1/2, 1 MT MANGUEIRA 3/4, 4 UN SALVA VIDA 3/4, 4 UN CAPA 3/4, 1,9 MT MANGUEIRA 1/4, 2 UN CAPA 1/4, 2 UN CONEXÃO 1/4, 1,3 MT MANGUEIRA 3/4 4 TRAMA, 1 UN ANEL ELASTICO 40 MM P/ RETRO Nº5. 0,00 864,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2022 Valor Empenhado referente a: 1,3 MT MANGUEIRA 1/2, 1UN CONEXÃO 1/2, 1UN SALVA VIDA 1/2, 2UN CAPA 1/2, 1 MT MANGUEIRA 3/4, 4 UN SALVA VIDA 3/4, 4 UN CAPA 3/4, 1,9 MT MANGUEIRA 1/4, 2 UN CAPA 1/4, 2 UN CONEXÃO 1/4, 1,3 MT MANGUEIRA 3/4 4 TRAMA, 1 UN ANEL ELASTICO 40 MM P/ RETRO Nº5. 864,20
01/04/2022 ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras -Conforme DANFE Nº 890/39807852; 864,20
07/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2123/2022 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 864,20
TOTAL 864,20 864,20 864,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.