Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2193 |
Data de lançamento: |
04/04/2022 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INSS MEI NO MES DE MARÇO DE 2022, CFE. INFORMAÇÃO DEPTO. PESSOAL EM ANEXO. |
0,00 |
4.166,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INSS MEI NO MES DE MARÇO DE 2022, CFE. INFORMAÇÃO DEPTO. PESSOAL EM ANEXO. |
4.166,00 |
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04/04/2022 |
FERNANDA MIOR - Sec. da Administração -REF;MARÇO/2022 |
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4.166,00 |
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19/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2193/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.166,00 |
TOTAL |
4.166,00 |
4.166,00 |
4.166,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.