3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ESTACIONAMENTO E CONSERTO PNEU EM VIAGENS AS CIDADES DE PORTO ALEGRE-RS E TENENTE PORTELA-RS NOS DIAS 18/03 A 04/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11139.
0,00
185,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2022
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ESTACIONAMENTO E CONSERTO PNEU EM VIAGENS AS CIDADES DE PORTO ALEGRE-RS E TENENTE PORTELA-RS NOS DIAS 18/03 A 04/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11139.
185,00
05/04/2022
EDSON BORGES DO CANTO - Sec. da Saúde -CONFORME RELATÓRIO DE DESPESAS Nº 11139.
185,00
11/04/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2214/2022
MARCOS RODRIGO CERVINSKI - 3184
185,00
TOTAL
185,00
185,00
185,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.