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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2240 Data de lançamento: 06/04/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN MANGA 50 C/ROSCA, 1 UN EMENDA MANGA 2", 1 UN REGISTRO 40, 1 UN ADAPTADOR C/ REDUÇÃO 40X2" P/REDES DE AGUA VILA LURDES E LINHA BALDIN. 0,00 122,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2022 Valor Empenhado referente a: 1 UN MANGA 50 C/ROSCA, 1 UN EMENDA MANGA 2", 1 UN REGISTRO 40, 1 UN ADAPTADOR C/ REDUÇÃO 40X2" P/REDES DE AGUA VILA LURDES E LINHA BALDIN. 122,00
08/04/2022 Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO Conforme DANFE Nº 1/18731; 122,00
13/04/2022 Pagamento de Empenho 2240/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 122,00
TOTAL 122,00 122,00 122,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.