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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2259 Data de lançamento: 06/04/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA O SEGURO DO VEICULO CHEVROLET SPIN JAW 9I81 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 280,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2022 Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA O SEGURO DO VEICULO CHEVROLET SPIN JAW 9I81 DA SEC. EDUCAÇÃO. 280,64
06/04/2022 Sec. da Educação-MARLISA GUERRA - apolice 2014917450Conforme Outros Nº 2014917450; 280,64
11/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2259/2022 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 507 280,64
TOTAL 280,64 280,64 280,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.