Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CLARÃO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2297 |
Data de lançamento: |
07/04/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1519/2022, P/ EMEF DR. VICENTE DUTRA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022, CONTRATO Nº 67/2022. |
0,00 |
59,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1519/2022, P/ EMEF DR. VICENTE DUTRA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022, CONTRATO Nº 67/2022. |
59,54 |
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06/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/6286; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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59,54 |
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13/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2297/2022
CLARÃO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - 15624 |
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59,54 |
TOTAL |
59,54 |
59,54 |
59,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.