Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2316 |
Data de lançamento: |
08/04/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
BPSE - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 un CARTUCHO TONER COMPATIVEL C/ 285 A P/ IMPRESSORA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. |
0,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 un CARTUCHO TONER COMPATIVEL C/ 285 A P/ IMPRESSORA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. |
55,00 |
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13/04/2022 |
Sec. da Assistência Social- ROSELEI VANDERLÉIA GHENO Conforme DANFE Nº 1/3212; |
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55,00 |
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25/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2316/2022
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 |
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55,00 |
TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.