Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2359 |
Data de lançamento: |
11/04/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN VALVULA CARGA, 1 UN FILTRO SECADOR SOLDA, 1 UN CARGA DE GAS R134 P/ GELADEIRA CONSUL DA EMEI NAN GA. |
0,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN VALVULA CARGA, 1 UN FILTRO SECADOR SOLDA, 1 UN CARGA DE GAS R134 P/ GELADEIRA CONSUL DA EMEI NAN GA. |
210,00 |
|
|
12/04/2022 |
Sec. da Educação-MARLISA GUERRA Conforme DANFE Nº 890/040011953; |
|
210,00 |
|
20/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2359/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
210,00 |
TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.