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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2359 Data de lançamento: 11/04/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN VALVULA CARGA, 1 UN FILTRO SECADOR SOLDA, 1 UN CARGA DE GAS R134 P/ GELADEIRA CONSUL DA EMEI NAN GA. 0,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2022 Valor Empenhado referente a: 1 UN VALVULA CARGA, 1 UN FILTRO SECADOR SOLDA, 1 UN CARGA DE GAS R134 P/ GELADEIRA CONSUL DA EMEI NAN GA. 210,00
12/04/2022 Sec. da Educação-MARLISA GUERRA Conforme DANFE Nº 890/040011953; 210,00
20/04/2022 Pagamento de Empenho 2359/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.