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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2390 Data de lançamento: 12/04/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: AÇÕES EMERGENCIAIS - DEFESA CIVIL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDR - DEFESA CIVIL - 59052.009278/22

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 430,07 LTS oleo tipo s10 P/ MERCEDES IVM 2711, E MERCEDES IZO 1H25.PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021, ATA Nº 01/2021, PROCESSO Nº 45/2021, AÇÕES EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL. 0,00 2.761,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2022 Valor Empenhado referente a: 430,07 LTS oleo tipo s10 P/ MERCEDES IVM 2711, E MERCEDES IZO 1H25.PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021, ATA Nº 01/2021, PROCESSO Nº 45/2021, AÇÕES EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL. 2.761,05
12/04/2022 Sec. da Assistência Social- ROSELEI VANDERLÉIA GHENO Conforme DANFE Nº 2/29298; 3/7019; 3/6980; 2.761,05
25/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2390/2022 DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 2.761,05
TOTAL 2.761,05 2.761,05 2.761,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.