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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2403 Data de lançamento: 12/04/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1,7 KG SOLDA MIG, 3 MT MANGUEIRA AR 6 MM, 1 UN ENGATE RAPIDO 6 MM P/MERCEDES IVM 2711. 0,00 484,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2022 Valor Empenhado referente a: 1,7 KG SOLDA MIG, 3 MT MANGUEIRA AR 6 MM, 1 UN ENGATE RAPIDO 6 MM P/MERCEDES IVM 2711. 484,00
14/04/2022 Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI Conforme DANFE Nº 890/040060793; 484,00
25/04/2022 Pagamento de Empenho 2403/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 484,00
TOTAL 484,00 484,00 484,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.