Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1643/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022, CONTRATO Nº 76/2022.
0,00
1.215,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1643/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022, CONTRATO Nº 76/2022.
1.215,66
29/04/2022
Conforme DANFE Nº 000/12920; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR
541,34
23/06/2022
Conforme DANFE Nº 000/12936; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR
674,32
28/06/2022
Pagamento de Empenho 2430/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.215,66
TOTAL
1.215,66
1.215,66
1.215,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.