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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUINO KRASNIEVICZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 2459 Data de lançamento: 14/04/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 70 PCT PIRULITOS C/50, 39 PCT BALAS MASTIGAVEIS, 13 CX CONFETE 13G, 48 PCT BOMBOM AMOR CARIOCA, 50 CX GOMA TUBO, 30 CX DUCREM, 20 CX CONFETE 18 G, 50 UN BIS LACTA P/ ENSINO FUNDAMENTAL. 0,00 4.696,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2022 Valor Empenhado referente a: 70 PCT PIRULITOS C/50, 39 PCT BALAS MASTIGAVEIS, 13 CX CONFETE 13G, 48 PCT BOMBOM AMOR CARIOCA, 50 CX GOMA TUBO, 30 CX DUCREM, 20 CX CONFETE 18 G, 50 UN BIS LACTA P/ ENSINO FUNDAMENTAL. 4.696,11
18/04/2022 Conforme DANFE Nº 890/040052588; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 4.696,11
26/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2459/2022 EDUINO KRASNIEVICZ - 13672 4.696,11
TOTAL 4.696,11 4.696,11 4.696,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.