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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MSN VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2479 Data de lançamento: 19/04/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Trabalho
Subfunção: Fomento ao Trabalho
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1.300 KM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE INDÍGENAS DA COMUNIDADE KAINGANG, LOCALIZADA NO AEROPORTO PARA A VENDA DE ARTESANATOS INDIGENAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA DIA 14/04, RETORNO 17/04 NA CIDADE BALNEÁRIO CAMBORIU-SC, CFE. LEI Nº 3.287/22 PREGÃO 05/2022, CONTRATO 45/22. 0,00 3.874,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2022 Valor Empenhado referente a: 1.300 KM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE INDÍGENAS DA COMUNIDADE KAINGANG, LOCALIZADA NO AEROPORTO PARA A VENDA DE ARTESANATOS INDIGENAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA DIA 14/04, RETORNO 17/04 NA CIDADE BALNEÁRIO CAMBORIU-SC, CFE. LEI Nº 3.287/22 PREGÃO 05/2022, CONTRATO 45/22. 3.874,00
26/04/2022 Conforme DANFE Nº 3/15; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI 3.874,00
04/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2479/2022 MSN VIAGENS E TURISMO LTDA - 15658 3.874,00
TOTAL 3.874,00 3.874,00 3.874,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.