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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2494 Data de lançamento: 19/04/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Incentivo Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 30 CX LUVA LATEX TAM P C/PO CX/100, 30 CX LUVA LATEX TAM M C/PO CX/100, 20 CX CURATIVO ADESIVO REDONDO HIPOALERGENICO CX/500, 20 CX CURATIVO ADESIVO REDONDO INFANTIL CX/500 P/SEC. SAUDE. 0,00 1.849,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2022 Valor Empenhado referente a: 30 CX LUVA LATEX TAM P C/PO CX/100, 30 CX LUVA LATEX TAM M C/PO CX/100, 20 CX CURATIVO ADESIVO REDONDO HIPOALERGENICO CX/500, 20 CX CURATIVO ADESIVO REDONDO INFANTIL CX/500 P/SEC. SAUDE. 1.849,60
20/04/2022 Conforme DANFE Nº 1/94681; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO 1.849,60
27/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2494/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643 1.849,60
TOTAL 1.849,60 1.849,60 1.849,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.