Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2494 |
Data de lançamento: |
19/04/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 30 CX LUVA LATEX TAM P C/PO CX/100, 30 CX LUVA LATEX TAM M C/PO CX/100, 20 CX CURATIVO ADESIVO REDONDO HIPOALERGENICO CX/500, 20 CX CURATIVO ADESIVO REDONDO INFANTIL CX/500 P/SEC. SAUDE. |
0,00 |
1.849,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/04/2022 |
Valor Empenhado referente a: 30 CX LUVA LATEX TAM P C/PO CX/100, 30 CX LUVA LATEX TAM M C/PO CX/100, 20 CX CURATIVO ADESIVO REDONDO HIPOALERGENICO CX/500, 20 CX CURATIVO ADESIVO REDONDO INFANTIL CX/500 P/SEC. SAUDE. |
1.849,60 |
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20/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/94681; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO |
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1.849,60 |
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27/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2494/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643 |
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1.849,60 |
TOTAL |
1.849,60 |
1.849,60 |
1.849,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.