Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.032 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1702/2022), NO PERÍODO DE 01/04 A 12/04/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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3.746,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.032 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1702/2022), NO PERÍODO DE 01/04 A 12/04/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
3.746,16
20/04/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/33; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
3.746,16
27/04/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2512/2022
CAIANE HELENA BERNARDI - 15305
3.746,16
TOTAL
3.746,16
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.