Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.016 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1703/2022), NO PERÍODO DE 01/04 A 12/04/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
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3.667,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.016 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1703/2022), NO PERÍODO DE 01/04 A 12/04/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
3.667,76
20/04/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/46; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
3.667,76
27/04/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2513/2022
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
3.667,76
TOTAL
3.667,76
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.